2014年度春雨直播 发展改革和统计局部门决算
2014年度蓬江区发展改革和统计局部门决算
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 决算年度的主要工作情况
第二部分 2014年部门决算说明
一、收入决算说明
二、支出决算说明
三、“三公”支出说明
第三部分 2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、年度发展计划及国民经济和社会发展计划主要指标。
(二)研究分析全区经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控的对策和建议,统筹协调经济社会发展。
(三)指导镇(街道)、区直部门的经济计划工作。
(四)贯彻实施国家、省和市投资主管部门颁布的固定资产投资政策;监测分析固定资产投资状况,参与筹措重点项目建设资金;审批财政性资金投资项目。
(五)推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。
(六)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
(七)推进可持续发展战略,研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,综合协调环保产业有关工作。
(八)制定区重点项目储备计划,对列入计划的省、市、区重点建设项目,进行协调、跟踪、指导、督办,按时编报重点建设项目完成进度情况。
(九)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
(十)贯彻执行国家、省和市有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规,拟订统计工作规划和调查计划并组织实施。
(十一)组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度,核算全区(含镇、街道)生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全区国民经济核算工作。
(十二)贯彻执行国家和省有关价格工作的方针政策和法律法规;制定并组织实施价格管理办法、规定。
(十三)负责价格分析、预测、预警和监控。
(十四)按照价格管理目录,管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费。
(十五)规范经营者价格行为,制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为。
(十六)依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。
(十七)承办区人民政府和市发展和改革局(市物价局)、市统计局交办的其他事项。
二、部门基本情况
春雨直播 发展改革和统计局纳入部门决算编制行政(事业)单位2个,包括:春雨直播 城乡社会经济调查队、春雨直播 价格认证中心
春雨直播 发展改革和统计局编制人数13人,实有12人,离退休5人。下属单位编制10人,实有9人,离退休0人。
三、决算年度的主要工作情况
2014年,我们将继续围绕区委区政府的中心工作,认真履行职能,做到审时度势,努力促进全区经济社会平稳较好发展,在着力抓好年初确定的各项目标任务的同时,积极做好以下方面主要工作:
(一)加强经济监测分析,把握经济运行态势
面对严峻复杂的经济形势,密切跟踪经济运行中的新情况、新动向,注重发现苗头性、倾向性问题。认真做好全区投资、服务业、农村经济、金融、外贸等专项形势分析和监测工作。坚持每月分析,及时研判,超前谋划,提出对策建议供区委、区政府决策参考。
(二)切实做好第三次全国经济普查工作
基础工作做实做牢。每星期召开一次经普工作会议,专门设置经普热线,经普入户46949户,获得数据2396575项。首次开展经普执法。严格按照市经普办《经普阶段统计执法工作操作指引》的要求,经普执法检查阶段共派发了《催报通知书》1954份、《检查查询书》1954份,发出《行政处罚决定书》11份、《责令改正通知书》11份。
(三)继续推进“四大工程”建设
紧密监控上报进度及质量,确保不违反四条红线,开展“四大工程”系列培训。启用云系统、GDP核算系统及PDA数据采集系统,加强统计信息化建设,信息化程度全市领先。重视统计人员素质的加强与培养,举办内部业务学习8次,参加人数达40人次。
(四)强化监管确保价格水平保持稳定
我局以常态化市场巡查机制为基础,加强节日期间市场价格监管工作,重点监管各主要商业街和市区主要农贸市场的价格行为。全年对全区42家平价商店进行了认真检查,从农贸产品种类、价格公示、店面环境等诸多方面进行量化考核,发现不足,限期整改,进一步提升了平价商店的经营质量。
(五)加强管理固定投资工作
严格执行投资项目审批、核准、备案管理程序。全年完成审批核准项目108个,总投资3.28亿元,总投资同比下降72.4%。完成社会投资备案项目35个,总建筑面积20.7万平方米,计划总投资4.68亿元,建筑面积和总投资同比分别下降38.6%和34.5%。
第二部分 2014 年部门决算说明
一、收入决算说明
2014年收入决算706.11万元,其中:财政拨款收入610.26万元,其他收入95.85万元。
二、支出决算说明
2014年支出决算518.66万元,其中:财政拨款支出518.66万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出293.76万元,占57%,其中:工资福利支出194.71万元,对个人和家庭的补助64.95万元,商品和服务支出34.1万元;项目支出决算224.9万元,占43%,主要支出项目有农村调查经费、经济普查经费、在地统计经费、综合办公经费、城市调查经费、统计事业经费及其他。
三、“三公”经费支出说明
2014年“三公”经费财政拨款支出共 10.36 万元,具体情况如下
1.公务用车运行维护费支出 5.83 万元。公务车保有量 1 辆,全年运行维护费支出 5.83 万元,主要用于到各镇街调研、调查等公务出行,比上年减少1%。
2.公务接待费支出 4.53 万元,主要用于省市调研接待费、下基层检查的误餐费及加班餐费,比上年减少1%。
2014年春雨直播 发展改革和统计局部门决算表
表一: 收入支出决算总表 | |||||
部门:春雨直播 发展改革和统计局 |
|
|
| 单 | 位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 610.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 533.16 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 6 | 95.85 | 六、科学技术支出 | 34 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 27.36 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.28 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 33.48 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 706.11 | 本年支出合计 | 52 | 596.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 | 51.96 | 年末结转和结余 | 54 | 161.79 |
| 27 |
|
| 55 |
|
合计 | 28 | 758.07 | 合计 | 56 | 758.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二: 收入决算表 | |||||||||
部门:春雨直播 发展改革和统计局 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 706.11 | 610.26 |
|
|
|
| 95.85 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 551.39 | 455.54 |
|
|
|
| 95.85 | |
20104 | 发展与改革革事务 | 230.64 | 230.64 |
|
|
|
|
| |
2010401 | 行政运行 | 230.64 | 230.64 |
|
|
|
|
| |
20105 | 统计信息事务 | 298.75 | 202.90 |
|
|
|
| 95.85 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 178.25 | 82.40 |
|
|
|
| 95.85 | |
2010507 | 专项普查活动 | 120.50 | 120.50 |
|
|
|
|
| |
20107 | 税收事务 | 22.00 | 22.00 |
|
|
|
|
| |
2010799 | 其他税收事务支出 | 22.00 | 22.00 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 |
|
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.36 | 27.36 |
|
|
|
|
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.36 | 27.36 |
|
|
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
|
| |
21005 | 医疗保障 | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 33.48 | 33.48 |
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 33.48 | 33.48 |
|
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 |
|
|
|
|
| |
2210203 | 购房补贴贴 | 6.03 | 6.03 |
|
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 91.6 | 91.6 |
|
|
|
|
| |
22999 | 其他支出 | 91.6 | 91.6 |
|
|
|
|
| |
2299901 | 其他支出 | 91.6 | 91.6 |
|
|
|
|
| |
| |||||||||
表三 支出决算表 部门:春雨直播 发展改革和统计局 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 596.28 | 345.73 | 250.55 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 533.16 | 282.61 | 250.55 |
|
|
| ||
20104 | 发展与改革事务 | 230.65 | 230.65 |
|
|
|
| ||
2010401 | 行政运行 | 230.65 | 230.65 |
|
|
|
| ||
20105 | 统计信息事务 | 280.51 | 51.96 | 228.55 |
|
|
| ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 160.02 | 51.96 | 108.05 |
|
|
| ||
2010507 | 专项普查活动 | 120.50 |
| 120.50 |
|
|
| ||
20107 | 税收事务 | 22.00 |
| 22.00 |
|
|
| ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 22.00 |
| 22.00 |
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.36 | 27.36 |
|
|
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.36 | 27.36 |
|
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
| ||
21005 | 医疗保障 | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 |
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 33.48 | 33.48 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 33.48 | 33.48 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 |
|
|
|
| ||
2210203 | 购房补贴 | 6.03 | 6.03 |
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况
| |||||||||
| |||||||||
表四: 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:春雨直播 发展改革和统计局 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 610.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 455.54 | 455.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.36 | 27.36 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.28 | 2.28 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 33.48 | 33.48 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 50 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 610.26 | 本年支出合计 | 53 |
| 518.66 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末结转和结余 | 54 |
| 91.60 |
|
一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合计 | 29 | 610.26 | 合计 | 58 |
| 610.26 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五: | ||||||
部门:春雨直播 发展改革和统计局 单位: 万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 518.66 | 293.76 | 224.9 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 455.55 | 230.65 | 224.9 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 230.65 | 230.65 |
| ||
2010401 | 行政运行 | 230.65 | 230.65 |
| ||
20105 | 统计信息事务 | 202.90 |
| 202.90 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 82.40 |
| 82.40 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 120.50 |
| 120.50 | ||
20107 | 税收事务 | 22.00 |
| 22.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 22.00 |
| 22.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 |
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.36 | 27.36 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.36 | 27.36 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.28 | 2.28 |
| ||
21005 | 医疗保障 | 2.28 | 2.28 |
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 33.47 | 33.47 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 33.47 | 33.47 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 |
| ||
2210203 | 购房补贴 | 6.02 | 6.02 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| ||||||
表六: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:春雨直播 发展改革和统计局 单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.36 |
| 5.83 |
| 5.83 | 4.53 |
表七: | ||||||||
部门: |
|
|
|
|
| 单位: | 万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
相关附件:
粤公网安备 44070302000623号 